审计业务从入门到精通
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- 20 9 月, 2022
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会计学/财务管理
经济管理资料
概述:
本书按“先理论后实务”、“先整体框架,后详细内容”的顺序,开篇简洁而系统地概述了内部审计的基本理论,然后以企业内各部门的作业流程为起点,围绕各个部门作业过程中涉及的关键性管理控制点,全面而又突出地概述了内部审计人员如何对企业的各个部门开展审计工作。在概述审计工作的具体执行方法时,列举了大量的典型实例,对内部审计工作中需要执行的审计内容、可以采用的审计方法、可能运用的审计技巧和如何获取各种审计证据进行了通俗、直观和可以在实际工作中“直接复制”的概述。
作为一本理论和实践相结合的通俗读物,本书也可以作为公司高级管理人员剖析自己企业内部控制状态的镜子,或作为企业内部审计人员培训的教材。
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